4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
6
Data de Lançamento: 04/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
2819/000-2016
107,89
0,00
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
68,04
FR
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
2820/000-2016
264,00
0,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
99,00
FR
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2821/000-2016
84,00
0,00
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
84,00
LT
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2822/000-2016
126,00
0,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
27,60
FR
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
98,40
FR
24,0000
4,10
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/000-2016
5.997,30
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
5.997,30
SV
6,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/000-2016
36.000,00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
36.000,00
SV
6,0000
6.000,00
1821/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
2800/000-2016
600,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
600,00
1996/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
271.306.948-31
29
2804/000-2016
2.541,72
0,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002864-93.2014.8.26.0495/02 - ATENDER |
ESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.541,72
1,0000
2.541,72
1997/2016
Outros/Não Aplicável
DÉBORA DA SILVA DAMASO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
318.175.508-70
29
2805/000-2016
2.773,84
0,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001939-63.2015.8.26.0495 - VARA DO |
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.773,84
1,0000
2.773,84
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/002-2016
0,00
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/002-2016
0,00
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/002-2016
0,00
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
639/001-2016
0,00
690,00
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - MANUTENÇÃO DO CORPO |
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS |
690,00
FR
500,0000
1,38
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1462/000-2016 - 01
-67,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1462/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-67,05
1,0000
-67,05
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1463/000-2016 - 01
-1.853,56
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1463/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-1.853,56
1,0000
-1.853,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1467/000-2016 - 01
-63,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1467/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-63,84
1,0000
-63,84
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1468/000-2016 - 01
-420,17
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1468/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-420,17
1,0000
-420,17
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1593/000-2016 - 01
-342,75
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1593/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-342,75
1,0000
-342,75
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1794/000-2016 - 01
-3.800,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1794/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-3.800,00
1,0000
-3.800,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
2818/000-2016
690,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
450,00
UNI
600,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 30 DIAS DE ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO |
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
240,00
UNI
300,0000
0,80
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1464/000-2016 - 01
-476,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1464/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-476,00
1,0000
-476,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1469/000-2016 - 01
-624,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1469/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-624,00
1,0000
-624,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1893/000-2016 - 01
-1.033,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1893/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO |
DE PREÇO 53/15 |
-1.033,03
1,0000
-1.033,03
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2825/000-2016
725,62
0,00
1 - BORRACHA DE PARABRISA
79,52
UN
1,0000
79,52
2 - Aquisição de: MAÇANETA. INTERNA LE
35,50
UN
1,0000
35,50
3 - MAÇANETA INTERNA. LD
35,50
UN
1,0000
35,50
4 - BORRACHA DA PONTA
210,87
UN
3,0000
70,29
5 - BORRACHA. PINGADEIRA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABRIR CAPÔ
44,02
UN
1,0000
44,02
7 - ALAVANCA. ABERTURA DO CAPÔ
25,56
UN
1,0000
25,56
8 - Aquisiçao de: FAROL. LE - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO |
DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 725,62 - DES. AGRÁRIO |
220,10
UN
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2826/000-2016
1.921,26
0,00
1 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - CABO DE FREIO. DE MÃO LD
115,02
PÇ
1,0000
115,02
4 - CABO DE FREIO DE MAO. LE
115,02
UN
1,0000
115,02
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
7 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
8 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
9 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
10 - PALHETA DIANTEIRA
45,44
PÇ
1,0000
45,44
11 - PROTETOR CARTER
78,10
UN
1,0000
78,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - BUCHA DO BRAÇO. TENSOR - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - |
DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.921,26 - DES. AGRÁRIO |
68,16
UN
6,0000
11,36
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
241
2823/000-2016
14.017,00
0,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - DES. AGRÁRIO |
14.017,00
HR
107,0000
131,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2824/000-2016
750,54
0,00
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA. CORREIA E TENSOR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,11
HR
2,9400
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,45
HR
1,2300
81,67
5 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA
100,45
HR
1,2300
81,67
6 - INSTALAÇÃO. CABO, BORRACHAS MAÇANETAS E ALAVANCA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE |
7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 750,54 - DES. AGRÁRIO |
98,82
HR
1,2100
81,67
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/002-2016
0,00
75.000,00
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - DES. AGRÁRIO |
75.000,00
SV
1,0000
75.000,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
267
2815/000-2016
2.280,00
0,00
1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento |
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com |
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor |
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL |
CA 13989 |
474,00
UN
12,0000
39,50
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM CA 29619 |
900,00
PAR
60,0000
15,00
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M CA 29176 |
492,00
UN
20,0000
24,60
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
VICSA, CA 19632 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
414,00
UN
60,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
267
2816/000-2016
46,80
0,00
1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo |
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este |
produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - PARA USO DOS |
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
46,80
UN
6,0000
7,80
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
267
2817/000-2016
892,00
0,00
1 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
TECMATER |
756,00
UN
12,0000
63,00
2 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de |
polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. |
O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas |
extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de |
policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças |
devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto |
136,00
UN
2,0000
68,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ao MTE. - DANNY - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1948/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
337
2807/000-2016
1.348,20
0,00
1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, |
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DAS UNIDADES ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA. ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
TETO - ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.348,20
UN
630,0000
2,14
1949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
337
2808/000-2016
791,80
0,00
1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, |
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS |
REGISTRO B ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
791,80
UN
370,0000
2,14
1656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
2810/000-2016
82,00
0,00
1 - HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - POMADA - PARA USO DA PACIENTE ENSO OSAWA - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,00
UN
1,0000
82,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.954.515/0001-06
341
2615/000-2016 - 01
-82,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2615/0-2016 - MOTIVO: FICHA E SUB ELEMENTO INCORRETOS
-82,00
1,0000
-82,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2634/000-2016 - 01
-2.400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2634/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA
-2.400,00
1,0000
-2.400,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2814/000-2016
2.400,00
0,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - PARA USO DA |
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
UN
10,0000
240,00
1942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
2809/000-2016
30,00
0,00
1 - CHUVEIRO 127 VOLTS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
30,00
UN
1,0000
30,00
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2812/000-2016
143,20
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS |
PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
143,20
LT
4,0000
35,80
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2813/000-2016
1.448,42
0,00
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
76,14
UN
1,0000
76,14
2 - VEDADOR - 14X20
2,13
UNI
1,0000
2,13
3 - PASTILHA KIT FREIO
77,00
UN
1,0000
77,00
4 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE AR DO COMP.
41,67
UN
1,0000
41,67
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - ELEMENTO FILTRANTE
26,14
UN
1,0000
26,14
8 - PALHETA DO LIMPADOR
81,56
UN
1,0000
81,56
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
29,50
10 - VELA DE IGNIÇAO
60,96
UN
4,0000
15,24
11 - BOMBA VOLUMETRICA - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM |
OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.025,82
UN
1,0000
1.025,82
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
478
2811/000-2016
950,00
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento, oxisanitização interna, terceira revisão, |
serviço terceiro, bomba da direção hidraulica e pastilha de freio - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO |
CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
950,00
SV
1,0000
950,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
6
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/003-2016
0,00
38,40
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,40
UN
4,0000
9,60
1989/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
632
2806/000-2016
480,00
0,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto, em papel sulfite no tamanho A4 - PARA ATENDER AOS ALUNOS DO |
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE CADERNOS DO |
ALUNO DA PROVINHA BRASIL RECEBIDOS PELO MEC NÃO FORAM SUFICIENTES - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
480,00
SV
6.000,0000
0,08
1994/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
2801/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO |
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/002-2016
0,00
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/002-2016
0,00
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/002-2016
0,00
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/002-2016
0,00
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/002-2016
0,00
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/002-2016
0,00
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
1087/001-2016
0,00
4.698,51
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.698,51
SV
1,0000
4.698,51
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
5236/001-2015
0,00
42.936,96
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. 6ª MEDIÇÃO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - PLANEJ. URBANO
42.936,96
%
23,1100
1.857,61
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/031-2015
0,00
20,00
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO PSF REGISTRO |
B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5001
7380/001-2015
0,00
77.796,91
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
77.796,91
%
35,8300
2.171,39
66.375,96
223.870,18
Total na Data de Lançamento: |
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
6
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Março de 2016.
66.375,96
223.870,18