4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 04/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
2819/000-2016       
107,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
68,04
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
1,89
2 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
6,50
PCT
10,0000
0,65
3 - Flanela para limpeza - FLANNEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
33,35
PCT
5,0000
6,67
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
2820/000-2016       
264,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
Vl.Total:
99,00
Un.:
FR
Quantidade:
36,0000
2,75
2 - Sabão em pó de 1000 gr.  - YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
165,00
CX
30,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2821/000-2016       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS 
DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
84,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
2822/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. - AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
98,40
FR
24,0000
4,10
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/000-2016       
5.997,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
5.997,30
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/000-2016       
36.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
Vl.Total:
36.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
6.000,00
1821/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
2800/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
1996/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
271.306.948-31
29
2804/000-2016       
2.541,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002864-93.2014.8.26.0495/02 - ATENDER 
ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.541,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.541,72
1997/2016
Outros/Não Aplicável
DÉBORA DA SILVA DAMASO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
318.175.508-70
29
2805/000-2016       
2.773,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001939-63.2015.8.26.0495 - VARA DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL -  ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.773,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.773,84
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/002-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/002-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/002-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
195
639/001-2016       
0,00
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - MANUTENÇÃO DO CORPO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
690,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,38
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1462/000-2016 - 01
-67,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1462/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-67,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-67,05
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1463/000-2016 - 01
-1.853,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1463/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-1.853,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.853,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1467/000-2016 - 01
-63,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1467/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-63,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63,84
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1468/000-2016 - 01
-420,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1468/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-420,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-420,17
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1593/000-2016 - 01
-342,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1593/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-342,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-342,75
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1794/000-2016 - 01
-3.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1794/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-3.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.800,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
195
2818/000-2016       
690,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
450,00
Un.:
UNI
Quantidade:
600,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 30 DIAS DE ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
240,00
UNI
300,0000
0,80
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1464/000-2016 - 01
-476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1464/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-476,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-476,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1469/000-2016 - 01
-624,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1469/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-624,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-624,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
187
1893/000-2016 - 01
-1.033,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1893/0-2016 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO 53/15
Vl.Total:
-1.033,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.033,03
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2825/000-2016       
725,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DE PARABRISA
Vl.Total:
79,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,52
2 - Aquisição de: MAÇANETA. INTERNA LE
35,50
UN
1,0000
35,50
3 - MAÇANETA INTERNA. LD
35,50
UN
1,0000
35,50
4 - BORRACHA DA PONTA
210,87
UN
3,0000
70,29
5 - BORRACHA. PINGADEIRA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ABRIR CAPÔ
44,02
UN
1,0000
44,02
7 - ALAVANCA. ABERTURA DO CAPÔ
25,56
UN
1,0000
25,56
8 - Aquisiçao de: FAROL. LE - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO 
DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 725,62 - DES. AGRÁRIO
220,10
UN
1,0000
220,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
2826/000-2016       
1.921,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - CABO DE FREIO. DE MÃO LD
115,02
1,0000
115,02
4 - CABO DE FREIO DE MAO. LE
115,02
UN
1,0000
115,02
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
7 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
8 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
119,28
UN
2,0000
59,64
9 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
85,20
UN
2,0000
42,60
10 - PALHETA DIANTEIRA
45,44
1,0000
45,44
11 - PROTETOR CARTER
78,10
UN
1,0000
78,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - BUCHA DO BRAÇO. TENSOR - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.921,26 - DES. AGRÁRIO
68,16
UN
6,0000
11,36
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
241
2823/000-2016       
14.017,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
14.017,00
Un.:
HR
Quantidade:
107,0000
131,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
2824/000-2016       
750,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA. CORREIA E TENSOR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,11
HR
2,9400
81,67
4 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,45
HR
1,2300
81,67
5 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PARABRISA
100,45
HR
1,2300
81,67
6 - INSTALAÇÃO. CABO, BORRACHAS MAÇANETAS E ALAVANCA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 
7180 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 30%, VALOR LÍQUIDO DE R$ 750,54 - DES. AGRÁRIO
98,82
HR
1,2100
81,67
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
179/002-2016       
0,00
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 2º TA AO CONTRATO 097/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
267
2815/000-2016       
2.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento 
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com 
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor 
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL 
CA 13989
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
39,50
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM CA 29619
900,00
PAR
60,0000
15,00
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M CA 29176
492,00
UN
20,0000
24,60
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
414,00
UN
60,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
267
2816/000-2016       
46,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo 
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
46,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7,80
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
267
2817/000-2016       
892,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor 
de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor 
preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil 
higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - 
TECMATER
Vl.Total:
756,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
63,00
2 - Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de 
polipropileno na cor cinza, anti embaçante, recoberta com borracha macia, com sistema de ventilação indireta. 
O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico, dotado de presilhas plásticas nas 
extremidades que se encaixam em outras presilhas localizadas nas extremidades da armação e visor de 
policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve cobrir toda a região em torno dos olhos do usuário. Suas peças 
devem ser removíveis facilitando a reposição durante o uso. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto 
136,00
UN
2,0000
68,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ao MTE. - DANNY - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
1948/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
337
2807/000-2016       
1.348,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DAS UNIDADES ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA. ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO 
TETO - ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.348,20
Un.:
UN
Quantidade:
630,0000
2,14
1949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
337
2808/000-2016       
791,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS 
REGISTRO B ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,80
Un.:
UN
Quantidade:
370,0000
2,14
1656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
337
2810/000-2016       
82,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - POMADA - PARA USO DA PACIENTE ENSO OSAWA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.954.515/0001-06
341
2615/000-2016 - 01
-82,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2615/0-2016 - MOTIVO: FICHA E SUB ELEMENTO INCORRETOS
Vl.Total:
-82,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-82,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2634/000-2016 - 01
-2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2634/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.400,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2814/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
240,00
1942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
2809/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO 127 VOLTS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,00
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2812/000-2016       
143,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS 
PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2813/000-2016       
1.448,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vl.Total:
76,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,14
2 - VEDADOR - 14X20
2,13
UNI
1,0000
2,13
3 - PASTILHA KIT FREIO
77,00
UN
1,0000
77,00
4 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE AR DO COMP.
41,67
UN
1,0000
41,67
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - ELEMENTO FILTRANTE
26,14
UN
1,0000
26,14
8 - PALHETA DO LIMPADOR
81,56
UN
1,0000
81,56
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
29,50
10 - VELA DE IGNIÇAO
60,96
UN
4,0000
15,24
11 - BOMBA VOLUMETRICA - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM 
OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.025,82
UN
1,0000
1.025,82
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
478
2811/000-2016       
950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Alinhamento de direção, balanceamento, oxisanitização interna, terceira revisão, 
serviço terceiro, bomba da direção hidraulica e  pastilha de freio - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO 
CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
950,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
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6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/003-2016       
0,00
38,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,60
1989/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
632
2806/000-2016       
480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto, em papel sulfite no tamanho A4 - PARA ATENDER AOS ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE CADERNOS DO 
ALUNO DA PROVINHA BRASIL RECEBIDOS PELO MEC NÃO FORAM SUFICIENTES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
Un.:
SV
Quantidade:
6.000,0000
0,08
1994/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
2801/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO 
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/002-2016       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/002-2016       
0,00
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/002-2016       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/002-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/002-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/002-2016       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
1087/001-2016       
0,00
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
5236/001-2015       
0,00
42.936,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. 6ª MEDIÇÃO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
42.936,96
Un.:
%
Quantidade:
23,1100
1.857,61
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/031-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICA - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO PSF REGISTRO 
B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5001
7380/001-2015       
0,00
77.796,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
77.796,91
Un.:
%
Quantidade:
35,8300
2.171,39
66.375,96
223.870,18
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/03/2016 ATÉ 04/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Março de 2016.
Total Geral:
 
66.375,96
223.870,18